外国专家局审计问题金额42.50万元
17:41
2010-06-24
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根据《中华人民共和国审计法》的规定,2010年1月至3月,审计署对国家外国专家局(以下简称外专局)2009年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了局本级和所属培训中心等4个单位,并对有关事项进行了延伸审计。

一、基本情况

外专局为中央财政一级预算单位,部门预算由局本级和5个二级预算单位的预算组成。财政部批复外专局2009年度的部门预算支出为47 030.33万元(指财政性资金预算,下同),其中财政拨款41 001.33万元;外专局决算(草案)反映的当年预算执行数为42 354.57万元;其部门预算与执行结果的差异总额为4675.76万元。

本次审计外专局本级及所属单位2009年度预算支出共计 46 704.73万元,占部门预算支出总额的99.31%。审计查出当年预算执行中不符合财经制度规定的问题金额42.50万元,占审计预算资金额的0.09%。

审计结果表明,外专局2009年度预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,会计处理基本符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定,能够认真做好本部门预算编报的组织工作,进一步加强了预算和财务管理工作,建立健全了有关制度,认真整改了以前年度审计发现的问题。

二、审计发现的主要问题

2009年,外专局在项目支出中列支公用经费支出共计12.63万元;所属培训中心和信息中心在项目支出中列支公用经费支出共计19.96万元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对扩大范围支出的问题,要求归还原资金渠道,调整账目和报表,并建议外专局加强项目支出预算管理,严格执行预算,加强对所属单位的财务监管。

四、审计发现问题的整改情况

外专局在审计前开展了自查。对这次审计发现的问题,外专局高度重视,及时部署整改。对扩大范围支出的问题,局机关和培训中心已归还原资金渠道,并调整了账目和报表。

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